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2014年宁德市交通运输局部门预算说明

发布时间: 2014-04-20 17:12 来源:宁德市交通运输局
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2014年部门预算经市第三届人民代表大会四次会议审议通过,按照《宁德市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:

  一、  部门主要职责

  市交通运输局部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输的法律法规和政策;拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件;指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

  (二)拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代化物流业发展战略与规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

  (三)承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设;承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

  (四)承担全市道路、水路运输市场监督管理责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作;负责汽车出入境运输的有关管理工作;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输;负责全市有关交通运输的涉外工作。承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

  (五)负责公路、水路交通行业安全生产监督管理和应急处置工作;承担内河水上交通安全监督的责任;依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

  (六)贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策;研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;按规定监督实施公路、水路有关规费政策,负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。

  (七)指导全市公路、水路交通行业科技(信息化)、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作;指导交通行业人才队伍建设。

  (八)指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接。参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

  (九)负责公路、水路国际合作交流工作。开展与港澳的合作交流,归口协调、管理交通系统对台工作。

  (十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  市交通运输局部门包括9个机关行政处室及14个下属单位,其中:列入2014年部门算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  宁德市交通运输局本级

  行政机关

  26(其中3个为纪检编制)

  25

  宁德交通安全领导小组办公室

  参照公务员法管理事业单位

  4

  4

  宁德交通通讯信息中心

  财政补助事业单位

  4

  2

  宁德市交通建设工程质量监督站

  财政补助事业单位

  18

  11

  宁德市道路运输管理处

  参照公务员法管理事业单位

  27

  22

  宁德市水路运输管理处

  参照公务员法管理事业单位

  19

  19

  宁德市县乡公路管理所

  财政补助事业单位

  7

  5

  宁德市交通技术培训中心

  经费自理事业单位

  6

  5

  宁德市交通运输局总工程师办公室

  财政补助事业单位

  6

  4

  宁德市交通综合行政执法支队(含直属大队)

  财政补助事业单位

  56

  38

  宁德市福鼎贯岭交通稽查站

  参照公务员法管理事业单位

  8

  7

  宁德市交通经济发展中心

  财政补助事业单位

  33

  29

       

  三、部门主要工作任务

  2014年,市交通运输局部门主要任务是:全面贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委九届十次全会、市委三届十一次全会精神,认真落实全市经济工作会议和全省交通运输工作视频会议部署,按照市委“稳中求进、稳中向好、稳中加快、稳中作为”的要求,坚持稳中求进、改革创新,突出“四个坚持”,提升“五种意识”,围绕构建畅通便捷新交通的“大宁德”部署,大力实施“交通提升工程”,着力打造综合交通、智慧交通、绿化交通、平安交通,完善公众便捷出行服务体系、现代交通物流服务体系,不断提高交通运输发展质量和服务水平,为全面建设“六新大宁德”,实现“百姓富”与“生态美”、全面建成小康社会目标提供有力的保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)交通建设方面,确保完成投资88亿元,同比增长21.5%,力争完成投资91亿元

  (二)交通运输生产方面,计划完成交通运输总周转量113.6亿吨公里(不含铁路),同比增长9.7%

  (三)交通安全生产方面,确保交通安全生产各项主要指标可控,继续保持良好态势。

  四、算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年,市交通运输局部门收入预算为3205.15万元,其中:当年财政拨款收入3205.15万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算3205.15,其中:人员支出691.18万元,对个人和家庭补助支出185.04万元,公用支出76.17万元,项目支出2252.76万元

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2014年度公共预算财政拨款支出3205.15万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)归口管理的行政单位离退休81.9万元。主要用于离退休人员工资及补助支出。

  (二)行政单位医疗16.2万元。

  (三)事业单位医疗18.15万元。

  (四)行政运行432.99万元。主要用于财政预算内拨款单位的人员及公用支出等。

  (五)一般行政事务管理98.4万元。主要用于相关单位业务支出。

  (六)船舶检验47.5万元。主要用于开展船舶检验业务支出。

  (七)石油价格改革补贴其他支出2468.79万元。基本支出361.93万元主要用于费改税后相关单位人员及公用支出等;项目支出2106.86万元主要用于农村公路黑点整治、公路养护、农村公路民生工程及费改税后相关单位专项业务等支出。

  (八)住房公积金41.22万元。

  六、政府性基金支出算情况

  2014年度政府性基金支出0万元。

  七、“三公经费”财政拨款决算情况

  2014年“三公”经费财政拨款预算数为173万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费70万元,公务用车购置及运行费103万元。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)经费 

    2014年支出0万元。 

    (二)公务接待费 

    2014预算安排70万元。主要用于上级部门检查、开展业务等方面的接待活动。 

    (三)公务用车购置及运行费 

    2014预算安排103万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出。 

  

  附件:1.收支算总表

      2.公共财政拨款支出算表

      3.政府性基金拨款支出算表

      4.“三公”经费财政拨款支出算表

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